2021年度开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心
预算说明
目 录
第一部分开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、二级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心概况
一、开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心主要职责
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心为开封市粮食和bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备局局属全供事业单位,主要职责是:
按照市级救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备规划、品种目录、年度购置计划,承担市级救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗收储、轮换、中转、发运和日常管理工作。
二、开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心预算算单位构成情况
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心单位预算包括本级预算一家
第二部分
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年收入总计48.51万元,支出总计48.51万元,与2020年相比,收、支总计各增加24.52万元,增长102%。主要原因:一、正常增人增资增加基本支出11.52万元;二、项目支出增加13万元。
二、收入预算总体情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年收入合计48.51万元,其中:一般公共预算48.51万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年支出合计48.51万元,其中:基本支出28.51万元,占58.77%;项目支出20万元,占41.23%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年一般公共预算收支预算48.51万元,政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算增加24.52万元,增长102%,主要原因:一、正常增人增资增加基本支出11.52万元;二、项目支出增加13万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年一般公共预算基本支出年初预算为48.51万元。其中:人员经费支出28.51万元,占58.77%;项目支出20万元,占41.23%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年一般公共预算基本支出年初预算为28.51万元。其中:人员经费支出47.91万元;占98.76%;公用经费0.6万元,占2.1%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年“三公”经费支出预算为0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务接待费0万元。
(三)公务用车购置及运行费0万元。
八、政府性资金支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年机关运行经费支出预算48.51万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含基本支出28.51万元,项目运转类经费20万元。
(二)政府采购支出预算情况
我单位2021年无政府采购预算安排
(三)绩效目标设置情况
2021年,我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金20万元。2021年,我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金20万元。2021年,我单位已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金20万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心2021年单位预算表
2021年开封市救灾bt365网上娱乐_365bet娱乐官_365dni是真的吃吗储备保障中心预算公开表.xlsx